宁夏回族自治区
银川市第十五中学2017年部门预算
第一部分 单位概况
银川市第十五中学始建于1975年,2006年8月由银川市兴庆区政府整合原银川四中、银川十五中两所学校的优质教育资源创办的一所示范性初级中学。走过了40多年的发展之路,人才辈出,群星璀璨,有着深厚的文化底蕴。
近年来,学校借国家义务教育均衡发展之机,多渠道筹集资金建设塑胶运动场、教工食堂,建设数字校园的班班通及采购师生标准化的电脑设备等,实现银川十五中教学设备标准化,能容纳3000以上的学生就读。
现占地面积约47亩,操场总面积8000平方米。有两栋教学楼,包括48个教室,10个教师办公室,8个功能室,4个标准的微机室,2间宽敞的多媒体教室,录播室1个;办公楼一栋,包括14个办公室,3间名师工作坊,6个教研基地,8个功能室,图书室拥有66791册的图书。校园广播系统、多媒体已经实现班班通,校安网络监控设备覆盖整个校园。300米环形跑道的塑胶运动场。
学校现有37个教学班,在校生1266人。有教职员工165人,特级教师1人,高级教师70人,中级教师53人,研究生学历6人,各级骨干教师48人,学校教育教学设施先进齐备,办学品质不断提升。
学校一贯秉承“立志、博学、求实、创新”的校训,“笃学上进,尊师守纪,求实创新,自立自强”的校风,“博学、爱生、勤耕、乐奉”的教风,“勤学、善思、笃行、创新”的学风,在“质量立校、科研兴校、特色强校、全面育人”的办学思路和“以情感管理为基础,以质量管理为核心,以制度管理为规范,以目标管理为导向,以绩效管理为终结,使师、生、校全面提升”的办学理念的指引下,银川十五中学迅速崛起,面貌日新月异,充满了勃勃生机。
第二部分 2017年预算表(见附件)
第三部分 银川市第十五中学2017年预算情况说明
1.预算收入情况说明:
我校2017年预算全年收入2103.41 万元,其中本级财政拨款为2103.41万元。上级部门拨款应为129.76万元,上级部门拨款收入主要是义务教育公用经费,指的是中央补助,按学生人数来核算,按学生人数拨款的本级财政拨款26.76万元,全年义务教育资金总计156.53万元。比2016年少收入13.38万元,主要原因是学生人数的减少。
2017年的全年收入预算总体预算比2016年减少不少,虽然人员工资在增长。但义务教育公用经费的收入比2016年减少,主要原因是教育部门按配置新建几所中学民办学校的扩招,从而使我校的学生人数大幅度减少。特别说明的是我校义务教育资金由于预算未提取该数造成预算批复中未包含156.53万元此笔收入。此次预算公开表中也未含此笔预算公开。
2、预算支出情况说明:
我校2017年预算支出为2103.41万元,主要支出工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,工资福利支出2058.54万元,商品服务支出44.87万元,对个人和家庭的补助支出941.51万元。同2016年相比,2017年人员支出和对家庭和个人的补助支出涨幅较大,主要是工资的增长各项社保基数调整的增长和有一些调入人员的工资补发等原因的增加。
3、2017年预算的其他情况说明
我校2017年无三公经费预算、也无三公经费支出。
第四部分 名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出:是指单位本年度全部支出。
8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2017年兴庆区部门预算批复表 |
|||||||
单位名称: |
银川市第十五中学 |
|
|
|
|
|
|
功能科目 |
项目类别(名称) |
项目内容 |
合计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
政府性基金收入 |
上级部门资金收入 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
|
21,034,078 |
21,034,078 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
基本工资(事业) |
基本工资(事业) |
5,854,968 |
5,854,968 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
生活性补贴(事业) |
生活性补贴(事业) |
3,699,516 |
3,699,516 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
绩效工资(事业) |
绩效工资(事业) |
1,341,348 |
1,341,348 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
个人取暖费补贴(事业) |
个人取暖费补贴(事业) |
873,362 |
873,362 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
教护龄津贴(事业) |
教护龄津贴(事业) |
13,668 |
13,668 |
0 |
0 |
0 |
2089901 |
工伤保险 |
工伤保险 |
44,775 |
44,775 |
0 |
0 |
0 |
2089901 |
养老保险 |
养老保险 |
7,595 |
7,595 |
0 |
0 |
0 |
2089901 |
生育保险 |
生育保险 |
38,433 |
38,433 |
0 |
0 |
0 |
2089901 |
失业保险 |
失业保险 |
111,936 |
111,936 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
财政补助医疗保险 |
财政补助医疗保险 |
895,490 |
895,490 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
改革性养老保险 |
改革性养老保险 |
2,230,732 |
2,230,732 |
0 |
0 |
0 |
2080506 |
职业年金 |
职业年金 |
892,293 |
892,293 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
政府聘用人员工资及取暖费 |
政府聘用人员工资及取暖费 |
43,303 |
43,303 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
其他人员的支出 |
保安工资 |
24,000 |
24,000 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
其他工资性支出 |
其他工资性支出 |
3,140,000 |
3,140,000 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
按工资总额核定 |
住房公积金 |
1,313,937 |
1,313,937 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
生活补助(遗属生活费) |
生活补助(遗属生活费) |
8,760 |
8,760 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
妇女卫生保健费 |
妇女卫生保健费 |
51,240 |
51,240 |
0 |
0 |
0 |
2050203 |
基本运行费 |
基本运行费 |
448,723 |
448,723 |
0 |
0 |
0 |
银川市第十五中学2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
2103.41 |
一、本年支出 |
2103.41 |
2103.41 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
2103.41 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
1460.31 |
1460.31 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
422.16 |
422.16 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
131.39 |
131.39 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
3107.47 |
二、年末结转结余 |
3107.47 |
3107.47 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
3107.47 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
3107.47 |
3107.47 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
5210.88 |
支出总计5210.88 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
2050203 |
教育支出 |
1549.86 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
332.61 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
89.55 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
131.39 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2103.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
2050203 |
初中教育 |
1951.29 |
44.87 |
|
44.87 |
0 |
无增减 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
512.96 |
|
|
|
】-512.96 |
-100% |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
149.23 |
332.61 |
332.61 |
|
183.38 |
55% |
|
2210201 |
住房公积金 |
128.28 |
131.39 |
131.39 |
|
3.11 |
2% |
|
2100502 |
事业单位医疗保险 |
87.25 |
89.55 |
89.55 |
|
2.3 |
2% |
|
|
合计 |
2829.02 |
2103.41 |
2058.54 |
44.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
2103.41 |
2103.41 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
1921.15 |
1921.15 |
|
30101 |
基本工资 |
585.50 |
585.50 |
|
30102 |
津贴补贴 |
371.37 |
371.37 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
422.16 |
422.16 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
134.13 |
134.13 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
407.99 |
407.99 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
44.87 |
|
44.87 |
30201 |
办公费 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
44.87 |
|
44.87 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
137.39 |
137.39 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.88 |
0.88 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
131.39 |
131.39 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.12 |
5.12 |
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
2103.41 |
一、本年支出 |
2103.41 |
2103.41 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
2103.41 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
1460.31 |
1460.31 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
422.16 |
422.16 |
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(九)医疗卫生与计划生育支出 |
89.55 |
89.55 |
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(十)节能环保支出 |
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(十一)城乡社区支出 |
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(十二)农林水支出 |
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(十三)交通运输支出 |
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(十四)资源勘探信息等支出 |
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(十五)商业服务业等支出 |
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(十六)金融支出 |
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(十七)国土海洋气象等支出 |
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(十八)住房保障支出 |
131.39 |
131.39 |
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(十九)粮油物资储备支出 |
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(二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
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二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
2103.41 |
支出总计2103.41 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
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上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
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合计 |
2103.41 |
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2103.41 |
2103.41 |
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2050203 |
生活补贴 |
369.95 |
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369.95 |
369.95 |
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2050203 |
基本工资 |
585.50 |
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585.50 |
585.50 |
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2050203 |
绩效工资 |
134.13 |
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134.13 |
134.13 |
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2050203 |
个人取暖费 |
87.34 |
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87.34 |
87.34 |
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2050203 |
教护龄津贴 |
1.37 |
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1.37 |
1.37 |
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2089901 |
工伤保险 |
4.48 |
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4.48 |
4.48 |
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2089901 |
养老保险 |
0.76 |
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0.76 |
0.76 |
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2089901 |
生育保险 |
3.84 |
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3.84 |
3.84 |
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2089901 |
失业保险 |
11.19 |
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11.19 |
11.19 |
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2101102 |
财政补助医疗保险 |
89.55 |
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89.55 |
89.55 |
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2080505 |
改革性养老保险 |
223.07 |
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223.07 |
223.07 |
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2080506 |
职业年金 |
89.23 |
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89.23 |
89.23 |
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2050203 |
政府聘用人员工资和取暖费 |
4.33 |
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4.33 |
4.33 |
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2050203 |
其它人员的支出(保安工资) |
2.4 |
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2.4 |
2.4 |
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2050203 |
其它工资性支出 |
314 |
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314 |
314 |
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2210201 |
按工资总额核定的公积金 |
131.39 |
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131.39 |
131.39 |
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2050203 |
生活补助(遗属生活) |
0.88 |
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0.88 |
0.88 |
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2050203 |
妇女卫生费 |
5.12 |
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5.12 |
5.12 |
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2050203 |
基本运行费 |
44.87 |
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44.87 |
44.87 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
||||||
2050203 |
教育支出 |
1549.86 |
1504.99 |
44.87 |
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2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
332.61 |
332.61 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
89.55 |
89.55 |
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2210201 |
住房公积金 |
131.39 |
131.39 |
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合计 |
2103.41 |
2058.54 |
44.87 |
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